岗位职责: 1、根据审计主管的要求进行抽凭、检查记账凭证及原始凭证,将不合规的凭证记录详细记录清楚 2、将检查的凭证分类汇总给审计主管 3、计算固定资产折旧,长期待摊费用、无形资产摊销 4、收集、整理审计资料 5、根据审计底稿的内容填写审计底稿 6、将审计底稿打印给审计主管复核 7、根据审计主管调整明细出具审计报告,打印报告给审计主管复核 8、三级复核签完字之后将报告进行复印、装订 9、检查审计底稿盖章情况以及资料是否齐全 10、所有报告出具完成之后将审计底稿、报告进行装订、归档 任职条件: 1、本科以上学历,会计、审计等相关专业应届或往届毕业生;或1年以上税务师事务所工作经验; 2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 3、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先; 4、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神; 5、正直诚实,工作态度积极,责任心强; 6、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 7、积极主动、敬业上进、责任感强; 8、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
岗位职责: 1、根据审计主管的要求进行抽凭、检查记账凭证及原始凭证,将不合规的凭证记录详细记录清楚 2、将检查的凭证分类汇总给审计主管 3、计算固定资产折旧,长期待摊费用、无形资产摊销 4、收集、整理审计资料 5、根据审计底稿的内容填写审计底稿 6、将审计底稿打印给审计主管复核 7、根据审计主管调整明细出具审计报告,打印报告给审计主管复核 8、三级复核签完字之后将报告进行复印、装订 9、检查审计底稿盖章情况以及资料是否齐全 10、所有报告出具完成之后将审计底稿、报告进行装订、归档 任职条件: 1、本科以上学历,会计、审计等相关专业应届或往届毕业生;或1年以上税务师事务所工作经验; 2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 3、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先; 4、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神; 5、正直诚实,工作态度积极,责任心强; 6、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 7、积极主动、敬业上进、责任感强; 8、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
在求职过程中如果遇到扣押证件、收取押金、提供担保、强迫入股集资、解冻资金、诈骗传销、求职歧视、黑中介、人身攻击、恶意骚扰、恶意营销、虚假宣传或其他违法违规行为。请及时保留证据,立即向平台举报投诉,必要时可以报警、起诉,维护自己的合法权益。